送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-06 09:55

借管理費用8000
貸預付賬款8000

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您好,設備甲、乙、丙的入賬價值按公允價值占實付款的比率756000*(272000%2B8000)/(756000%2B819000%2B525000) 借:固定資產-甲 756000*(1600000%2B8000)/(756000%2B819000%2B525000) 固定資產-乙 819000*(1600000%2B8000)/(756000%2B819000%2B525000) 固定資產-丙525000*(1600000%2B8000)/(756000%2B819000%2B525000) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 272000 貸:銀行存款 1600000%2B272000%2B8000
2023-11-21 17:26:33
借管理費用8000 貸預付賬款8000
2023-05-06 09:55:42
你好需要計算做好了發給你
2022-02-24 12:00:04
因為進項稅都能夠抵扣,購入的時候抵扣,所以。借在建工程的時候借應交稅額進項稅,不需要等到轉成固定資產才借進項稅
2019-07-15 06:50:52
借:應交稅費-應交增值稅/進項稅額 貸:庫存現金 抵扣時,進項稅額也就是增值稅應交稅費的一部分,是指由購貨方所產生的購置應稅勞務、貨物或者接受服務所應付的稅費,被認定為可以進行抵扣的稅款。抵扣時會計分錄如下: 借:應交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅/進項稅額
2023-03-04 12:13:01
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