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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-08 15:03

同學(xué)你好
這個就是不含稅固定資產(chǎn)的金額除以折舊總月數(shù)

一點(diǎn),空白 追問

2022-04-08 15:17

計提時怎么寫會計分錄

樸老師 解答

2022-04-08 15:21

同學(xué)你好
借費(fèi)用科目
貸累計折舊

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您好!轉(zhuǎn)讓時 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 差額記入資產(chǎn)處置損益 這個稅金一樣要轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后 借/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 18:20:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣時,進(jìn)項稅額也就是增值稅應(yīng)交稅費(fèi)的一部分,是指由購貨方所產(chǎn)生的購置應(yīng)稅勞務(wù)、貨物或者接受服務(wù)所應(yīng)付的稅費(fèi),被認(rèn)定為可以進(jìn)行抵扣的稅款。抵扣時會計分錄如下: 借:應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額
2023-03-04 12:13:01
對,要調(diào)整的話就只能這么調(diào)整
2023-11-24 16:09:19
你好,同學(xué),有具體的題目背景嗎 這個是根據(jù)不含稅金額乘以稅率計算的
2023-12-06 21:03:02
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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