老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調增稅金及附加、調減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調增費用、調減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調減利潤,不是在 2026 年調。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

老師您好,我們新成立了一個有限合伙公司,目前這個公司主要作為投資用,不做經營,公司沒有員工,不會產生工資,這樣可以嗎?另外,有限合伙公司報稅按照季報還是月報呢?
答: 不做經營,公司沒有員工,不會產生工資,這樣可以的。個稅是按月報。增值稅和所得稅按季報
老師您好,我們新成立了兩個小規(guī)模公司,這兩個公司不是經營用,主要是為了投資另一個公司用,這兩個公司沒有人員,財務賬都是入資的這個公司幫忙記著,沒有人員工資產生,個稅都是零申報的,報的法人的名字,這樣可以嗎?
答: 可以的,可以這么做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有個新成立的有限合伙企業(yè)(合伙人:**有限公司、張**、李**),目前無業(yè)務未開戶,請問報個稅一般是報誰的個稅呢,還有報經營所得是要填這3個合伙人信息的嗎?
答: 你好 ; 報合伙人的個稅哈;? ? 你有3個合伙人就報2 自然人個合伙人分別的個人經營所得稅? ? ?;? ? ? ? 你們合伙人有公司的話 公司單獨報企業(yè)所得稅? ?




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惜沫& 追問
2023-04-24 10:12
家權老師 解答
2023-04-24 10:14