請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師我退了增值稅,申報(bào)表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報(bào)里面也有出口退稅的信息?先報(bào)退稅還是先報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口鋼鐵制品3520美元,查詢征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?
答: 您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)









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郭老師 解答
2023-04-20 14:20
傻傻的百褶裙 追問
2023-04-20 14:22
郭老師 解答
2023-04-20 14:29