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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2023-06-06 16:19

你好;   在未開具發(fā)票欄次  服務(wù)里面6%里面去報(bào)   

小丑魚?? 追問

2023-06-06 16:30

增值稅申報(bào)表6%是灰色的填不了數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2023-06-06 16:30

你好;   你們系統(tǒng)限制了 ; 你 聯(lián)系下稅務(wù)局那邊;  看是否要去大廳報(bào);    

小丑魚?? 追問

2023-06-06 16:34

好的,謝謝了老師

meizi老師 解答

2023-06-06 16:35

不客氣的;   希望能幫到你   

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相關(guān)問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務(wù)里面6%里面去報(bào)? ?
2023-06-06 16:19:23
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?,申請書?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
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