
老師請問外購用于員工福利的產品,沒有收到成本發(fā)票怎么入賬申報增值稅呢
答: 你好,這個不需要申報增值稅的,直接做福利費就可以了。
小規(guī)模企業(yè),2021年收入做了無票收入申報增值稅,本月開普通發(fā)票,增值稅要如何申報呢?
答: 你好; 你是小規(guī)模的話 你們季度不超過45萬的話; 那么寫10欄免稅銷售額欄次去即可。 不用寫減免表哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,20年我有一部分未開票收入增值稅未申報,所得稅報了,21年開了發(fā)票,正常申報增值稅,所得稅又把未開票收入和對應的成本又報了,賬上我沒有調整這個未開票收入,現在賬上的收入成本是對的,增值稅申報數據和開具的發(fā)票收入也是對的,就是21年所得稅收入成本多了20年未開票的那部分收入成本,老師,請問下我這個要怎么處理?
答: 同學好 把這筆重復入賬的沖銷就可以








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小雪 追問
2023-04-14 09:40
郭老師 解答
2023-04-14 09:43
小雪 追問
2023-04-14 09:57
郭老師 解答
2023-04-14 09:59