我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調(diào)整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內(nèi)國外收入,比如國外550萬,國內(nèi)30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內(nèi)銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開的咨詢費,但領(lǐng)導說這張發(fā)票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

匯算清繳業(yè)務招待費調(diào)整,調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。
答: 是的,首先,企業(yè)年報要填寫調(diào)整后的業(yè)務招待費,以及補交的所得稅;其次,小企業(yè)以《企業(yè)會計準則》來進行財務會計處理,而不是其他準則;最后,在企業(yè)年度財務報表、去年報表、季度所得稅報表中都不用動。
匯算清繳業(yè)務招待費調(diào)整,調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ; 繳納 :借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ‘ ’
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳業(yè)務招待費調(diào)整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調(diào)整嗎?調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。往年代理做的沒調(diào)整,還能都調(diào)整到今年嗎?老師指教!老師!我已經(jīng)申報完J,修改更正年報對嗎?一共它報表都不動,光動下邊這個納稅申報A表
答: 你好 1. 是的 。 要把? ?他們所有一級科目下面的 明細合計來判斷 你是否超過了 標準? 2.? ? 如果補稅 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? 繳納 借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅;貸銀行存款 3;? ?是的。 調(diào)表不調(diào)賬的意思? 就是超過了標準 你只管在匯算的 納稅調(diào)整表 調(diào)增處理即可。 原來的賬務處理和報表? ?申報表不動的? 4;? 如果你報錯了 可以去改年報的??





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