我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調(diào)整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當(dāng)月有國內(nèi)國外收入,比如國外550萬,國內(nèi)30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內(nèi)銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開的咨詢費,但領(lǐng)導(dǎo)說這張發(fā)票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務(wù)人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

業(yè)務(wù)招待費調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎?
答: 嗯。這個是在第二年這么做的,對嗎?
業(yè)務(wù)招待費調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎?
答: 是的,可以這樣做。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎? ?對的,我企業(yè)財務(wù)報表年報已報完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅?
答: 學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費的變動。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)仔細遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準確、及時。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


