
老師,我所得稅匯算是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,然后還彌補(bǔ)了以前的虧損,分錄怎么寫(xiě)呀,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,同學(xué) 實(shí)際繳納所得稅沒(méi)
老師,我所得稅匯算是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,然后還彌補(bǔ)了以前的虧損,分錄怎么寫(xiě)呀,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 這個(gè)不需要做賬務(wù)處理的,是申報(bào)所得稅處理方式
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做在銷售費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在利潤(rùn)表中不顯示,這樣會(huì)不會(huì)影響匯算清繳啊
答: 你好,不影響匯算的,正常做就行。










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