
匯算清繳調(diào)整完業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬計(jì)提:借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,繳納做借應(yīng)交貸銀行,那這個(gè)利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤也加上嗎?6月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不對(duì)應(yīng)了 因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅
答: 哈哈,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算只是申報(bào)表上調(diào)增,不用賬務(wù)調(diào)賬的哈
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已申報(bào)完,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,所得稅增加了,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還用調(diào)整嗎?不調(diào)不一致,要調(diào)怎么調(diào)?請(qǐng)指點(diǎn)?那今年季度申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期初余額有變動(dòng)嗎?未分配利潤還用手動(dòng)改成匯算清繳后的未分配利潤嗎
答: 學(xué)員你好,所得稅增加的金額不多,算到當(dāng)期就行了,如果金額大,調(diào)整年初未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)虧損,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后還是虧損,不做分錄,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤需要更改嗎
答: 你好,不 要的,這種情況 不要的。然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表,調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。










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