請(qǐng)問(wèn)老師我們是一般納稅人糧食貿(mào)易企業(yè),第一季度 問(wèn)
有真實(shí)的銷售,可以先暫估成本 答
老師3月份稅費(fèi)已經(jīng)申報(bào)交款,現(xiàn)在更正申報(bào)的話,有影 問(wèn)
是的,是補(bǔ)差額的哈,已經(jīng)交的填寫(xiě)在已交稅欄 答
越公司長(zhǎng)投1526.35萬(wàn),2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 答
收到別的公司返還社保款,怎么做分錄? 問(wèn)
您好,前面公司交了社保計(jì)入管理費(fèi)用了吧 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請(qǐng)緩交稅款嗎 問(wèn)
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款,最長(zhǎng)可緩交 3 個(gè)月。 答

老師請(qǐng)問(wèn)一下紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理?
答: 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)以借方科目“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”記賬,以貸方科目“應(yīng)付賬款—進(jìn)項(xiàng)稅額”記賬,同時(shí)減少應(yīng)付稅費(fèi)的相應(yīng)稅種。
就是填納稅申報(bào)表的時(shí)候 那這種財(cái)務(wù)賬上沒(méi)有處理的紅字發(fā)票 報(bào)增值稅的時(shí)候 ???紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄還用填嗎
答: 關(guān)鍵是原來(lái)的發(fā)票你們做賬沒(méi)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問(wèn)下 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 跟紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 分別什么時(shí)候用
答: 就是在你們紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月按注明的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師紅沖掉重開(kāi)原金額0申報(bào)的話,表格都填0,還是進(jìn)項(xiàng)表格,要填紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這一行
老師,你好,本月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)時(shí),有一張紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄的?
老師,你好,本月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)時(shí),有一張紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄的?
申報(bào)增值稅,附表2里的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,主表沒(méi)有數(shù)字,怎么申報(bào)




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愛(ài)笑的芹菜 追問(wèn)
2023-03-24 09:32
999 解答
2023-03-24 09:32