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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-04-08 13:57

您好,前面公司交了社保計入管理費(fèi)用了吧

容悅 追問

2026-04-08 13:58

對,分管理費(fèi)用單位部分和其他應(yīng)收款個人社保部分

劉艷紅老師 解答

2026-04-08 14:03

那你現(xiàn)在沖管理費(fèi)用就可以

容悅 追問

2026-04-08 15:08

具體分錄怎么做?

劉艷紅老師 解答

2026-04-08 15:17

借:銀行存款 
貸:管理費(fèi)用

容悅 追問

2026-04-08 15:28

是以前的社保費(fèi),還要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎

劉艷紅老師 解答

2026-04-08 15:29

要的,用以前年度損益調(diào)整

容悅 追問

2026-04-08 15:30

具體分錄怎么做?

劉艷紅老師 解答

2026-04-08 15:38

借:銀行存款  
貸:以前年度損益調(diào)整

容悅 追問

2026-04-08 15:54

帳套沒有這個科目,直接做利潤分配_未分配利潤可以不?

劉艷紅老師 解答

2026-04-08 15:56

可以的,直接有這個

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相關(guān)問題討論
你好;? ?看下是不是養(yǎng)老金額的降費(fèi)率的 金額; 這樣 好判斷科目?
2023-01-03 16:13:58
你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2022-02-09 14:35:08
您好,收到的這個錢具體是什么業(yè)務(wù)的呢?
2022-01-15 12:55:26
這個就是到營業(yè)外收入里面。
2022-01-07 13:35:32
你好 借銀存借xx費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-02-12 11:42:32
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