請問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報在哪個位置 問
那個是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報,年檢怎么操作?這個圖片里是什么 問
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會匯算清繳再季報,否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問
您好, 這個是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補(bǔ)計提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅, 問
您好,都是這樣的,用計提的來申報 答

我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了,我方未認(rèn)證,9月對方開了紅字發(fā)票又重新開具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報稅款申報的時候紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒認(rèn)證應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出啊,這怎么處理
答: 您好,沒有認(rèn)證的增值稅發(fā)票,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們是不是勾選過了呢,查一下
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師紅沖掉重開原金額0申報的話,表格都填0,還是進(jìn)項(xiàng)表格,要填紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這一行
答: 那您紅沖的有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額呢?








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優(yōu)雅的柚子 追問
2022-11-24 14:19
玲老師 解答
2022-11-24 14:26
優(yōu)雅的柚子 追問
2022-11-24 14:36
玲老師 解答
2022-11-24 14:42