老師,我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號(hào)了, 問(wèn)
你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒(méi)數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品(期末余額) 問(wèn)
直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),這個(gè)建筑施工單位的賬和稅 問(wèn)
建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算 答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行 問(wèn)
沒(méi)有發(fā)票 答
老師,公司成立工會(huì)后,需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局 問(wèn)
那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢? 答

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額期末需要轉(zhuǎn)入稅金及附加嗎
答: 是的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額期末需要轉(zhuǎn)入稅金及附加,以及應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅。可以對(duì)比公式看下,弄清它們之間的關(guān)系,以便在實(shí)際操作中能夠更加準(zhǔn)確地預(yù)繳稅款。
老師本期進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,金額為本期進(jìn)項(xiàng)余額對(duì)么
答: 同學(xué)你好,本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)么?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末余額要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果他結(jié)轉(zhuǎn)的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn),都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。




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緊張的冬日 追問(wèn)
2023-03-22 11:11
良老師1 解答
2023-03-22 11:11