銷項稅額大于進項稅額,月末已結(jié)轉(zhuǎn),待下個月交稅,交好稅后:借:應(yīng)交稅費(未交增值稅),貸:銀行存款支出,那么這筆稅費怎么轉(zhuǎn)入稅金及附加?謝謝!

學(xué)堂用戶bcaurd
于2022-10-17 17:52 發(fā)布 ??469次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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是的,銷項稅額余額期末需要轉(zhuǎn)入稅金及附加,以及應(yīng)交稅費和應(yīng)交增值稅。可以對比公式看下,弄清它們之間的關(guān)系,以便在實際操作中能夠更加準確地預(yù)繳稅款。
2023-03-22 11:11:14
你好,這個不需要轉(zhuǎn)入稅金及附加的。
2022-10-17 17:53:45
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,不需要把進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
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