郭老師,在線嗎?有個(gè)問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報(bào)表出來的銷售額和銷項(xiàng)稅額有可能 問
您好,有可能是錯(cuò)的,你按正確的來填就可以 答
賬上計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以不一致 問
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問
可在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中填寫負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會(huì)計(jì),公司還有一個(gè)出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的說法的 答

勞務(wù)派遣按差額征稅,按差額*5%增值稅后,只能開普票,對(duì)吧?發(fā)票稅率欄次應(yīng)該顯示5%吧?
答: 你好,稅率應(yīng)該是一個(gè)信號(hào)的,如果你有服務(wù)費(fèi)的話,可以開專票,帶服務(wù)費(fèi),開專票。
勞務(wù)派遣按差額征稅,按差額*5%增值稅后,只能開普票,對(duì)吧?發(fā)票稅率欄次應(yīng)該顯示5%吧?
答: 是的,勞務(wù)派遣按差額征稅,按差額*5%增值稅后,只能開普票,稅率欄次應(yīng)該顯示5%。 勞務(wù)派遣是指企業(yè)把自己不需要的勞務(wù)派遣給外部勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再把勞務(wù)派遣給勞動(dòng)者,實(shí)現(xiàn)服務(wù)的傳遞。勞務(wù)派遣的收入,是按照差額征收增值稅的,也就是把企業(yè)支付給外部勞務(wù)公司的金額減去外部勞務(wù)公司再把勞務(wù)派遣給勞動(dòng)者的金額,所得到的差額再乘以5%的稅率后,作為增值稅計(jì)算。 拓展知識(shí):在納稅期間,支付給外部勞務(wù)公司的勞務(wù)派遣報(bào)酬金額,應(yīng)該在應(yīng)納稅額中計(jì)入,而且該金額也要計(jì)入企業(yè)的月度稅款申報(bào)表中,用于做月末的稅金調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,勞務(wù)派遣公司一般納稅人,差額征稅5%普票。那么這個(gè)差額5%的普票增值稅,是不是也要按照5%稅率繳納增值稅呢?還市普票5%是免稅的?
答: 你好,按照5%差額來繳納增值稅不免





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