老師好!我有兩個問題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的 問
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報關(guān)金額做出口銷售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報關(guān)單未申報 這個月要報:出口退稅申報 %2B 增值稅申報表(免抵退銷售額) 時間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報退稅,不算逾期,盡快報掉就行。 答
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬,已經(jīng) 問
您好,這個情況只能調(diào),除非您對公司的賬很有把握,查賬沒有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個對公司的影響也很大,累計虧損沒有了 答
請問付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問老師 之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

老師,你好,就是稅控盤每年繳費(fèi)維護(hù)費(fèi),280元,請問是怎么報稅,是減免,在增值稅主表和附表哪個位置操作,請問要怎么樣做賬?
答: 好的,您問的稅控盤每年繳費(fèi)維護(hù)費(fèi)280元,可以在增值稅的第三項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”的“減免稅款”進(jìn)行報稅。您可以在增值稅主表第三項(xiàng)稅額里彈出報稅明細(xì)表,選擇“減免稅款”的增值稅減免手續(xù),錄入項(xiàng)目為“稅控盤每年繳費(fèi)維護(hù)費(fèi)”,數(shù)額為280元,并在明細(xì)表第1項(xiàng)彈出稅控盤繳費(fèi)維護(hù)明細(xì)表,在該明細(xì)表里錄入繳費(fèi)信息,最后就可以完成減免稅款的報稅。
你好,稅控盤每年的維護(hù)費(fèi)280,是不是可以在報增值稅是作為減免稅款填報,需要提供什么資料?
答: 你好,可以抵扣增值稅,你需要交稅的, 在主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)做了280元進(jìn)項(xiàng)稅,又在增值稅申報表中申請了減免,這樣做對嗎?
答: 你好? 這是可以抵扣?
老師,您好!上個月填增值稅申報表稅控盤維護(hù)費(fèi)只填附表四,主表跟減免稅申報沒有天所以沒有抵減稅額,如果在這個月抵減附表四怎么填呢
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,我想請問一下我們第二季度沒有開發(fā)票,就不要繳納增值稅,那稅控盤維護(hù)費(fèi)280元是否要在第二季度的增值稅減免申報表里填列?





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