老師,請問一下,進項留抵稅額抵減欠稅,借方:進項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金

光玄月
于2023-03-09 15:20 發(fā)布 ??416次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-09 15:32
這個得參考稅法的相關規(guī)定才能確定,通常來說,在納稅義務申報期屆滿后,發(fā)現(xiàn)存在應納稅額未交或者少交的情況,需要按照稅法規(guī)定進行繳納。但是如果你已經(jīng)在期末準備完畢關閉賬簿之前發(fā)現(xiàn)了問題,可以嘗試使用“補繳稅款”進行更正和補繳,不需要支付滯納金。
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可以更正申報的哈,還沒過征期,不會產生新的滯納金
2022-04-11 11:06:13
你好,你可以更正報表,但是留抵抵欠稅的話,它的附加稅他是應該正常繳納的。附加稅那塊兒是有滯納金的。
2022-04-11 11:16:10
可以更正,但可能要繳納滯納金。如果當期已經(jīng)繳稅,則應在稅務機關開具的稅款轉出證明上填寫進項留抵稅額的金額,并在下一期申報時抵扣稅款,如果已超過下期申報期限,則應當繳納滯納金。拓展知識:除了進項留抵抵減欠稅外,企業(yè)還可以通過其他方式減免稅款,比如單位捐贈支出、研發(fā)費用、技術服務費等。
2023-03-09 19:15:10
這個得參考稅法的相關規(guī)定才能確定,通常來說,在納稅義務申報期屆滿后,發(fā)現(xiàn)存在應納稅額未交或者少交的情況,需要按照稅法規(guī)定進行繳納。但是如果你已經(jīng)在期末準備完畢關閉賬簿之前發(fā)現(xiàn)了問題,可以嘗試使用“補繳稅款”進行更正和補繳,不需要支付滯納金。
2023-03-09 15:32:34
同學你好
這個可以的
一般沒事
2022-04-11 10:24:03
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