
12月份計(jì)提增值稅20828.44,1月份做進(jìn)項(xiàng)留抵抵欠稅,進(jìn)項(xiàng)一共33199.16,報(bào)稅的時(shí)候我分兩部分,1月份做了進(jìn)項(xiàng)13050.04,余下20149.12做進(jìn)項(xiàng)抵欠稅+抵滯納金,交12月增值稅908.4+10.45滯納金,1月份增值稅及附加1441.182月份做稅務(wù)調(diào)整,1月份不交稅,稅額返還,12月份重新做留抵抵欠稅+滯納金,留抵抵欠稅18862.35
答: 你好 ;? ? ? 你具體是要問(wèn)什么? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅留抵沖欠,欠的附加稅怎么交?應(yīng)該以之前欠的增值稅為計(jì)算基數(shù),還是以沖欠后的增值稅為計(jì)算基數(shù)?
答: 應(yīng)該以之前欠的增值稅為計(jì)算基數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處呢?
答: 您好, 你是指用留底抵扣銷項(xiàng)吧








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