老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學(xué)你好 這個計入成本哦 答

老師,這邊申報增值稅,你幫我看下,去年留抵的數(shù),一直在上期留抵稅額本月數(shù)里顯示這樣對嗎
答: 要是不抵扣就直接在留抵那里自動帶出來是對的。
在申報增值稅的時候,填報進(jìn)項稅表的時候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來的
答: 附表二里面應(yīng)該是22行里面的數(shù)據(jù),這個是稅務(wù)局那邊給你填寫的,自己填寫不了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進(jìn)項-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?留底










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