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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-09 14:39

同學你好
按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
滯納金計入營業(yè)外支出

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同學你好 按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計入營業(yè)外支出
2023-02-09 14:39:05
你好! 根據(jù)《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)第一條規(guī)定,對納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。
2022-01-21 03:39:56
您好。一般是不可以的 具體看你稅務局要求。
2022-02-25 10:04:09
借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金(如果有) 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2022-06-11 15:07:12
同學這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
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