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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-08 13:00

老師:那很簡單,你要先準(zhǔn)備增值稅納稅申報表,然后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行會計分錄的編制,包括收入、成本、稅金等,最后確定相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)金額,對應(yīng)的會計分錄,完成后就可以按時交稅了。

務(wù)實(shí)的月光 追問

2023-03-08 13:00

謝謝老師!我明白了,另外還有一個問題,是關(guān)于公司稅收優(yōu)惠的,應(yīng)該如何申報呢?

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老師:那很簡單,你要先準(zhǔn)備增值稅納稅申報表,然后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行會計分錄的編制,包括收入、成本、稅金等,最后確定相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)金額,對應(yīng)的會計分錄,完成后就可以按時交稅了。
2023-03-08 13:00:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-30 13:44:51
你好同學(xué),加計抵減借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅加計扣除 貸其他收益 上月留抵抵減本月應(yīng)交的不用做會錄
2022-01-04 16:32:09
同學(xué)你好,這種情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去了。
2021-11-11 21:27:49
你好; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4000 貸 其他收益 4000 領(lǐng)導(dǎo)是會留抵2000在未交增值稅去的;
2022-01-04 15:51:58
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