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送心意

言巖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 16:47

你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的

豆豆 追問

2019-03-06 17:01

老師,那月末的時(shí)候,我還需要單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄,把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額兩個(gè)科目先單獨(dú)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目嗎

言巖老師 解答

2019-03-06 22:22

你好。 
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),凡有應(yīng)交增值稅的,均應(yīng)從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)帳轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅明細(xì)帳上。 
轉(zhuǎn)入未交增值稅時(shí): 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
           貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
  交稅時(shí): 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
           貸:現(xiàn)金或銀行存款 
2、年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),對(duì)應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額,作結(jié)平處理。 
平時(shí)每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,在年底一次性結(jié)平各明細(xì)科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)前要看應(yīng)交增值稅科目是貸方余額還是借方余額. 
  2.1若應(yīng)交增值稅是貸方余額,則先按正常月份,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,然后將增值稅三級(jí)科目的余額作相反方向分錄結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后“應(yīng)交增值稅”科目余額為0。 
     借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
           貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
               應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  2.2若應(yīng)交增值稅是借方余額,說明有留抵,則只留其余額作為進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額到下年抵扣,剩余其他按原明細(xì)科目余額作相反方向分錄結(jié)平。 
3、如果年末沒有在軟件中做以上憑證進(jìn)行對(duì)轉(zhuǎn)結(jié)平,也可以在軟件中直接將應(yīng)交增值稅的相關(guān)明細(xì)科目年初余額直接修改結(jié)平即可。

豆豆 追問

2019-03-06 22:26

謝謝老師,萬分感謝,辛苦了老師

言巖老師 解答

2019-03-06 22:28

你好。不客氣的。祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好,是需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的
2022-01-06 21:33:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-30 13:44:51
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
您好 按您說的這些處理可以的
2022-04-05 08:17:02
你好; 先做 :借 銷項(xiàng)稅貸 進(jìn)項(xiàng)稅 ;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?;;在做結(jié)轉(zhuǎn)? ? ? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納稅費(fèi)的話分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀存 這樣才平衡哈? ??
2022-03-15 15:48:05
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