老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報,平日可以零申報沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們去年工資都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據(jù)實填報 答

今年收到去年已經(jīng)作為促銷用掉的一批貨的發(fā)票,我應該怎么做分錄?調整去年的成本費用?去年沒有做賬
答: 根據(jù)國家相關的會計準則,要對收到的發(fā)票進行分錄時,需要依據(jù)具體情況進行討論。如果去年并沒有做賬,可以在當年利用這些發(fā)票,憑證做好記錄,同時調整期初余額,以實現(xiàn)賬戶平衡,同時調整去年的成本費用,以便將相應的成本費用調整到去年的損益賬上去。 拓展知識: 只記錄賬期內發(fā)生的交易,而忽略期間未發(fā)生的后續(xù)交易,這就叫做賬實矛盾。這個時候就需要用到平衡調整,以及結轉未分錄的等機制來保持賬面的完整性,保證賬務真實。
去年的專用發(fā)票當成普票入賬了,今年怎么調整,發(fā)票金額全部做費用了,沒有做進項稅。分錄應該怎么做
答: 先沖回去年的費用和已計提的費用,再補記進項稅。具體分錄如下: 1. 沖回費用和進項稅:借:管理費用 貸:原材料/庫存商品/應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 補記進項稅:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 這樣調整后,確保賬目符合會計準則和稅法規(guī)定。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的采購成本沒有結賬沒收到發(fā)票 暫估入賬 分錄怎么做 今年 收到發(fā)票沖掉 分錄怎么做
答: 您好 請問去年采購的貨物什么時候出售的





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