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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-08-03 14:44

為啥要調整了《收到的金額有差異?

暖暖 追問

2023-08-03 14:47

去年沒有票,是不能直接入成本的啊。

暖暖 追問

2023-08-03 14:48

主要是為了調整年底的利潤,剛好是12月份。

家權老師 解答

2023-08-03 14:52

關鍵是暫估的金額是否真實?

暖暖 追問

2023-08-03 15:01

金額是真實的,只是開票的時間上滯后,跨年了,所以暫估入賬,今年收到票據(jù)入成本,調整去年的利潤

家權老師 解答

2023-08-03 15:02

發(fā)票都收到了為啥要調整呢?

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
第二個不對,做反啦。
2025-09-15 13:04:01
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。
2025-09-10 12:00:30
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-22 15:34:45
可這樣處理: 溝通說明:給事務所提供合同、發(fā)票等原始憑證,講清多結轉成本是理解政策有誤等非主觀故意,爭取理解。 政策依據(jù)支撐:研究稅收政策,找成本調整依據(jù),必要時請稅務機關指導,向事務所證明調整合規(guī)。 內部輔助證明:內部審計出報告確認業(yè)務和調整合理;復雜時咨詢法律人士,評估風險和應對措施
2025-06-03 16:36:19
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