老師,這個怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

老師,在2021年10月做第三季度所得稅預(yù)繳申報(bào)時做了三個季度研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,那么年度匯算清繳時還要將這前面這三個季度的加入里面嗎
答: 是的,只有將前三個季度的加計(jì)扣除內(nèi)容也加入年度匯算清繳,才能保證企業(yè)獲得最大的稅收優(yōu)惠。另外,需要注意的是,在匯算清繳時,加計(jì)扣除的費(fèi)用必須是真實(shí)、合法、對照有效的,才能獲得稅收優(yōu)惠。
老師,在2021年10月做第三季度所得稅預(yù)繳申報(bào)時做了三個季度研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,那么年度匯算清繳時還要將這前面這三個季度的加入里面嗎
答: 你好,同學(xué)是要加進(jìn)去的哈,這個是要加進(jìn)去的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,研發(fā)費(fèi)用1-9月在第三季度的時候已經(jīng)享受了加計(jì)扣除,那我現(xiàn)在申報(bào)2021年的年度匯算清繳,只填寫4季度的研發(fā)費(fèi)用就可以?
答: 不可以,你需要把研發(fā)費(fèi)用1-9月和10-12月都填寫上,1-9月可以享受加計(jì)扣除,但是10-12月要維持正常的分期抵扣方式。另外,你要注意,企業(yè)在申報(bào)研發(fā)費(fèi)用時,如果連續(xù)三年實(shí)際支出的研發(fā)費(fèi)用按年減少20%或以上,將被視為低于正常水平,無法以研發(fā)費(fèi)用的形式享受稅收優(yōu)惠政策。





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