
我們是合伙企業(yè),一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,申請了增值稅留抵退稅,退了120萬,請問如何做賬??附加稅又怎么處理?
答: 做賬的具體流程是: 1、登記增值稅留抵退稅:當(dāng)您對(duì)本月銷售額有進(jìn)項(xiàng)稅額可以留抵時(shí),可以在銷項(xiàng)稅科目上登記應(yīng)抵扣的增值稅,以減少本月支付的增值稅; 2、退還增值稅留抵退稅:在次月開始核定已經(jīng)登記的增值稅,如果您能夠合法申請退稅,就可以將列入營業(yè)收入的增值稅作出調(diào)整,調(diào)整的金額為120萬; 3、繳納附加稅:由于退稅會(huì)改變您的實(shí)際納稅額,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整您的附加稅申報(bào)額,并交納相應(yīng)的稅款。
您好我公司是一般納稅人,上月有留底退稅額,退到了1筆5萬元,分錄如何處理。第二件事,報(bào)本月增值稅有繳納增值稅,但附加稅給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄要處理嗎?
答: 同學(xué)你好 要的 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師早上好!請問設(shè)備報(bào)廢賣廢鐵了怎么做相關(guān)的賬務(wù)處理?我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的,借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。





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