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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-06 15:51

你好 ; 企業(yè)所得稅的話 要視同銷售處理報(bào)稅的  

1304951695 追問

2023-02-06 15:58

這兩種情況都做視同銷售處理報(bào)稅嗎

meizi老師 解答

2023-02-06 16:04

你好; 是的; 都要涉及報(bào)稅的  (外購物品用于職工福利,在增值稅上不視同銷售計(jì)提銷項(xiàng)稅,而是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,企業(yè)所得稅上視同銷售在申報(bào)時(shí)做納稅調(diào)整,會(huì)計(jì)入賬時(shí)不需要做銷售收入。 )

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你好 ; 企業(yè)所得稅的話 要視同銷售處理報(bào)稅的??
2023-02-06 15:51:11
您好,計(jì)算過程如下 國債利息調(diào)減100000 罰款調(diào)增50000 福利費(fèi)限額=1000000*14%=140000調(diào)增60000 應(yīng)納稅所得額=(2000000-100000+50000+60000)*25%=502500
2022-05-09 15:23:14
您好,學(xué)員!關(guān)于您的問題,企業(yè)所得稅的計(jì)算是基于企業(yè)的凈利潤,也就是收入減去成本和費(fèi)用。如果進(jìn)項(xiàng)的貨物變質(zhì)報(bào)廢了,那么這部分貨物的成本就不能作為收入來計(jì)算,因此,企業(yè)所得稅不需要轉(zhuǎn)出。
2023-07-20 15:03:32
你好,你三季度是不是沒有申報(bào)企業(yè)所得稅?
2024-01-11 18:25:31
同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實(shí)可以不做處理,發(fā)票來了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
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