
你好老師,剛接回來的帳現金被代賬公司做成負的了怎么調啊? 還有一個問題,我們上個月給了張費用發票,這是之前的,沒有公戶支出,或者老板報銷的時候用別的票抵了 代賬公司借管理費用然后掛到應付賬款-對應的公司,我后續怎么沖掉哇
答: 同學你好 沖減了負數的
老師你好,我們之前的賬務是代賬公司在做,老板提供給代賬公司的一些費用發票,沒有從公戶支出,代賬公司直接將該費用發票 借:管理費用 貸:應付賬款-xx公司,掛到了往來科目, 現在我要調整該如何調整呢? 我能不能沖抵之前的員工已報銷金額但未提供發票的掛賬呢? 煩請有經驗的老師回答謝謝!
答: 學員你好,你可以調整原材的應付賬款-XX公司到其他應付款-老板,分錄就寫老板墊付XX費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實際發生了 暫時沒有取得發票 應該暫估入賬的








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天使愛美麗 追問
2022-12-27 15:21
悠然老師01 解答
2022-12-27 15:25