
老師請(qǐng)問(wèn) 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現(xiàn)在做去年12月賬,計(jì)提管理費(fèi)用房租1萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-對(duì)方1萬(wàn),這個(gè)分分錄合適嗎?總感覺(jué)這樣沒(méi)有發(fā)生就計(jì)入應(yīng)付很亂
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月房租多少錢? 實(shí)際發(fā)生了 暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬的
借:管理費(fèi)用-暫估 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來(lái)發(fā)票進(jìn)來(lái)了,這個(gè)暫估的需要紅沖嗎,還是說(shuō)不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進(jìn)來(lái)的發(fā)票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規(guī)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建賬的時(shí)候房租掛在應(yīng)付賬款的借方,發(fā)現(xiàn)多出2萬(wàn),怎么調(diào)整,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
答: 是的,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就是








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