
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現(xiàn)在做去年12月賬,計(jì)提管理費(fèi)用房租1萬貸應(yīng)付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發(fā)生就計(jì)入應(yīng)付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實(shí)際發(fā)生了 暫時沒有取得發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬的
借:管理費(fèi)用-暫估 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發(fā)票進(jìn)來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進(jìn)來的發(fā)票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規(guī)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建賬的時候房租掛在應(yīng)付賬款的借方,發(fā)現(xiàn)多出2萬,怎么調(diào)整,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
答: 是的,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就是







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