
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現(xiàn)在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發(fā)生就計入應付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實際發(fā)生了 暫時沒有取得發(fā)票 應該暫估入賬的
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發(fā)票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發(fā)票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規(guī)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發(fā)現(xiàn)多出2萬,怎么調(diào)整,轉(zhuǎn)到管理費用嗎
答: 是的,轉(zhuǎn)入管理費用就是







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活潑的荷花 追問
2024-02-28 16:48
bamboo老師 解答
2024-02-28 16:51
活潑的荷花 追問
2024-02-28 17:06
bamboo老師 解答
2024-02-28 17:46