污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-28 22:24

您好
①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元( A 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為12000工時(shí), B 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為8000工時(shí),按生產(chǎn)工時(shí)比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資30000元
借:生產(chǎn)成本-A   400000*12000/(12000+8000)=240000
借:生產(chǎn)成本-B   400000*8000/(12000+8000)=160000
借:制造費(fèi)用  36000
借:管理費(fèi)用 24000
借:銷售費(fèi)用 30000
貸:應(yīng)付職工薪酬 490000
②12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。
借:制造費(fèi)用 43000
借:管理費(fèi)用 8000
借:銷售費(fèi)用 3000
貸:累計(jì)折舊 43000
③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計(jì)2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)耗用2000元。
借:制造費(fèi)用 13100
借:管理費(fèi)用 4900
借:銷售費(fèi)用 2000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600
貸:銀行存款 22600
④12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元。
借:制造費(fèi)用 320
借:管理費(fèi)用 568.9
貸:銀行存款 888.9
⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配)。
借:生產(chǎn)成本-A 92100*12000/20000=55260
借:生產(chǎn)成本-B 92100*8000/20000=36840
貸:制造費(fèi)用 36000+43000+13100=92100
⑥12月31日,本月 A 型設(shè)備200臺全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫: B 型設(shè)備100臺全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫;
借:庫存商品-A 295260
借:庫存商品-B 196840
貸:生產(chǎn)成本-A 240000+55260=295260
貸:生產(chǎn)成本-B   160000+36840=196840

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 ①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元( A 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為12000工時(shí), B 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為8000工時(shí),按生產(chǎn)工時(shí)比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資30000元 借:生產(chǎn)成本-A? ?400000*12000/(12000%2B8000)=240000 借:生產(chǎn)成本-B? ?400000*8000/(12000%2B8000)=160000 借:制造費(fèi)用? 36000 借:管理費(fèi)用 24000 借:銷售費(fèi)用 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 490000 ②12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。 借:制造費(fèi)用 43000 借:管理費(fèi)用 8000 借:銷售費(fèi)用 3000 貸:累計(jì)折舊 43000 ③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計(jì)2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)耗用2000元。 借:制造費(fèi)用 13100 借:管理費(fèi)用 4900 借:銷售費(fèi)用 2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600 貸:銀行存款 22600 ④12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元。 借:制造費(fèi)用 320 借:管理費(fèi)用 568.9 貸:銀行存款 888.9 ⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配)。 借:生產(chǎn)成本-A 92100*12000/20000=55260 借:生產(chǎn)成本-B 92100*8000/20000=36840 貸:制造費(fèi)用 36000%2B43000%2B13100=92100 ⑥12月31日,本月 A 型設(shè)備200臺全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫: B 型設(shè)備100臺全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫; 借:庫存商品-A 295260 借:庫存商品-B 196840 貸:生產(chǎn)成本-A 240000%2B55260=295260 貸:生產(chǎn)成本-B? ?160000%2B36840=196840
2022-11-28 22:24:39
您好,工資是對的,累計(jì)折舊沒有最后一個(gè)分錄。
2018-10-26 19:48:23
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好 應(yīng)該這樣計(jì)提的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
您好!計(jì)提的時(shí)候,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...