2020年12月A公司發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)從銀行借入五年期借款500000元存入銀行。 (2)銷售商品一批,價款600000元已收存銀行。 (3)將在途材料驗收入庫,結轉采購成本40000元。 (4)領用原材料28000元,其中生產(chǎn)車間一般耗用26000元,行政管理部門耗用 2000元 (5)用銀行存款支付促銷費60000元。 (6)結算本月應付職工薪酬1530000元,其中生產(chǎn)工人薪酬830000元,車間管教務處制 理人員薪酬300000元,行政管理人員薪酬400000元。 (7)計提本月固定資產(chǎn)折舊400000元,其中生產(chǎn)車間負擔250000元,行政管理 部門負擔150000元 (8)在進行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)原材料短缺2000元 9)結轉本月完工產(chǎn)品A成本650000 10)計提法定盈余公積金8000000元。 要求:對上述業(yè)務編制會計分錄(不考慮增值稅及明細科目)。

單身的路燈
于2021-06-01 14:53 發(fā)布 ??6795次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-06-01 14:56
1借銀行存款500000
貸長期借款500000
相關問題討論
同學
你這個是需要做會計分錄嗎?
2022-06-29 15:17:51
借:研發(fā)支出-費用化支出57
貸:原材料30
應付職工薪酬25
累計折舊2
2024-04-29 10:45:05
您好,工資是對的,累計折舊沒有最后一個分錄。
2018-10-26 19:48:23
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好
應該這樣計提的
計提
借:管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬-福利費
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
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