老師:我們幾個(gè)店鋪統(tǒng)計(jì)的賬,不涉及到稅務(wù),以前是做 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們24年是虧損,25年匯算還沒做,我剛看了一下 問
你好,彌補(bǔ)后不要交稅就不計(jì)提所得稅的 答
越公司長(zhǎng)投1526.35萬(wàn),2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公 問
同學(xué),你好 不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 答
老師這10萬(wàn)的開專票3個(gè)點(diǎn)這樣算稅對(duì)嗎 問
你好,對(duì)的,就是按照不同稅種的稅率計(jì)算。 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請(qǐng)緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款,最長(zhǎng)可緩交 3 個(gè)月。 答

出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
答: 同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫(kù)存現(xiàn)金38076,貸:主營(yíng)收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營(yíng)業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何處理?
答: 你好; 你們這個(gè)說(shuō)明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說(shuō)明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)哈; 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入;? ?在去改錯(cuò)誤的申報(bào)表即可? ?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會(huì)費(fèi)收入企業(yè)所得稅申報(bào)是填在免稅收入欄,那增值稅要不要申報(bào)的?申報(bào)的話怎么填寫申報(bào)表?
答: 您好同學(xué),咱這個(gè)增值稅應(yīng)該是不享受免稅政策的,如果不享受的話,你可以把它看成一張普通發(fā)票就行,普通發(fā)票填在哪里,我們就填,在哪里,









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2022-11-07 09:59
李霞老師 解答
2022-11-07 10:01
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2022-11-07 10:08