老師,請問現(xiàn)在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?

王白石
于2022-07-18 18:57 發(fā)布 ??2154次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-18 18:58
你好; 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額; 說明你們報的數(shù)據(jù)不對哈; 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實收入; 在去改錯誤的申報表即可
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您好,這個具體需要看一下,不一定都需要申報的。
2022-01-07 09:41:20
你好,同學,你個稅的稅費也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
2023-04-17 10:22:19
您可以再補充一下您的問題嗎?這兩者根本沒有什么關系呀,應該保持一致。
2023-10-16 11:04:39
你好; 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說明你們報的數(shù)據(jù)不對哈; 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實收入;? ?在去改錯誤的申報表即可? ?
2022-07-18 18:58:42
你好,這個具體的是什么業(yè)務的。
2022-10-21 15:55:36
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