沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問(wèn)
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師你好 企業(yè)買(mǎi)的原料付款時(shí)做的:借應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票未到暫估原料借原材料貸應(yīng)付賬款--暫估,已領(lǐng)用一部分,和供應(yīng)商溝通發(fā)票不給開(kāi)了,我現(xiàn)在把暫估沖了,把領(lǐng)用那部分成本沖了,但現(xiàn)在應(yīng)付還掛著賬之后怎么做賬
答: 借應(yīng)付賬款貸原材料做這個(gè)
老師,原材料的,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,還是做一筆就好了,借:原材料,貸:銀行存款
答: 你好 二種處理都是正確的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估-A供應(yīng)商 100付款了:借:應(yīng)付賬款 113貸:銀行存款 113然后發(fā)票來(lái)了,但是之前財(cái)務(wù)發(fā)票來(lái)了也不入賬,應(yīng)該怎么去調(diào)整這個(gè)分錄
答: 你好同學(xué),你這個(gè)業(yè)務(wù)跨年嗎?








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