
老師好!比如員工A,9月來報銷帶來的發票有7-8-9不同月份的發票,那么我應該把這種發票按月分進去做賬?還是可以直接做到9月?稅務以后查有沒有問題?
答: 您好,是可以直接做到9月份的,沒無人能提
老師,請問下如果9月做了一張發票,后來十月份發票有問題沖紅了,那我是直接做紅字相同的分錄嗎
答: 是的,這樣處理就行了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師。請問。我7月進項發票 做賬啦。但是報稅沒有勾選進項。也沒有抵扣進項。我現在八月份想抵扣這個進項。能在9月把7月份賬上分錄紅沖。然后9月份來抵扣嗎。
答: 同學你好 對的 這個可以的
老師 我們配送合作社,8月沒有開進項發票我這暫估入賬,9月把8月連同9月進項發票都開來,這樣進項大于銷項我怎么做賬務處理,報稅期間怎么填報表呢。
進項發票如果同事6月份拿過來報銷,但是支付時間是9月,那么進項做在6月好還是9月好還是隨便?如果做在6月分錄怎么寫是管理費用,進項到底應該在報銷支付出去這個月做好還是進項不夠做進去好?
老師好,我們公司8月份開了銷售發票出去,但是9月份進項發票才回來,這個我是不是9月要繳了8月開票的稅,然后10月份再申請退稅,退9月份進項的稅?
8月份的憑證已經做賬的兩張發票,我把它又做到9月份去了,現在發票已經粘進去了。可以紅沖8月憑證么?還是把9月裝訂憑證的軟管取出,發票從新放回8月?(我沒把它結轉到成本,不影響所得稅)
老師,員工9月報銷1萬,但是當時發票不全。我就做暫估。12月發票來了,倒是實際只有8000.。那我是把9月份那筆分錄沖會,再重新做個8000的嗎





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