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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-29 10:30

你好,一般不會給你退稅的,留著以后抵扣。

妮子 追問

2022-08-29 10:38

2022年是不是出了可以一次性退還存量留抵稅額的政策?

郭老師 解答

2022-08-29 10:38

你好,對的是的,你得符合要求可以

郭老師 解答

2022-08-29 10:38

連續(xù)累計六個月有增量,你們有嗎?

郭老師 解答

2022-08-29 10:39

一、什么是增量留抵稅額?

增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額

二、如何計算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額?

按照以下公式計算: 

允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60%

1.計算進(jìn)項構(gòu)成比例

進(jìn)項構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。

舉個例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進(jìn)項稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實際取得專票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項稅額的比例,就是實際取得專票的那部分才能退還,因為現(xiàn)在沒有專票的也能抵扣了)

2.計算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。

3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。

三、申請退還留抵的條件是什么?

同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額:

1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;

2.納稅信用等級為A級或者B級;

3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的;

4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的;

5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。

(簡單的說:增值稅進(jìn)項稅額高于銷項稅額,符合上述要求,高出部分企業(yè)可以向稅務(wù)局申請退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額。)

四、取得退還的留抵稅額后,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行處理?

該企業(yè)取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。

參考《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。

收到退還的期末留抵時,會計分錄:

借:銀行存款

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

郭老師 解答

2022-08-29 10:39

上面的60%,今年改成了100%。

妮子 追問

2022-08-29 10:45

太感謝老師了,這就明明白白的了

郭老師 解答

2022-08-29 10:45

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,一般不會給你退稅的,留著以后抵扣。
2022-08-29 10:30:11
同學(xué)你好 等收集齊退稅資料再申請
2022-04-27 17:55:55
同學(xué)你好 對的 外貿(mào)企業(yè)是會這樣
2022-02-14 12:03:42
你好,是給你免稅的嗎?如果是的話,你選擇第二個用于免稅項目。
2023-02-01 10:27:57
同學(xué)您好,是的,外貿(mào)企業(yè)退稅必須進(jìn)項發(fā)票稽核比對通過才可以申請退稅。
2023-12-12 20:25:42
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