送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-09-23 08:31

你好,先沖銷暫估入賬的分錄,然后根據發票做材料購進分錄。

糊涂 追問

2022-09-23 08:42

不沖行不行,比如結轉到某個損益科目去平賬即可,分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-09-23 08:43

你好,先沖銷暫估入賬的分錄,然后根據發票做材料購進分錄
只能是這樣,沒有其他辦法 

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相關問題討論
你好,先沖銷暫估入賬的分錄,然后根據發票做材料購進分錄。
2022-09-23 08:31:01
你好你做紅字分錄沖減之前的,然后按實際的發票金額再重新做一下。
2023-05-18 11:27:38
你好 ; 差異的話現在是多支付了還是發票多開了
2022-01-14 10:14:05
同學,你好 之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬
2022-05-24 14:05:15
你好 你需要先紅沖之前的分錄,然后拿正式的發票做新的分錄的
2023-06-20 20:45:05
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