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糊涂
于2022-09-23 08:30 發布 ??1031次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-09-23 08:31
你好,先沖銷暫估入賬的分錄,然后根據發票做材料購進分錄。
糊涂 追問
2022-09-23 08:42
不沖行不行,比如結轉到某個損益科目去平賬即可,分錄怎么做
鄒老師 解答
2022-09-23 08:43
你好,先沖銷暫估入賬的分錄,然后根據發票做材料購進分錄只能是這樣,沒有其他辦法
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請問一下,材料暫估的金額和發票不一致,發票多了2分錢,現在要平掉這2分錢。分錄怎么做
答: 你好,先沖銷暫估入賬的分錄,然后根據發票做材料購進分錄。
老師,去年暫估了原材料,開票金額和暫估的不一致。開票金額比暫估多了500塊。現在要怎么處理呢
答: 你好你做紅字分錄沖減之前的,然后按實際的發票金額再重新做一下。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,暫估金額和實際到票金額差一分錢,該怎么做分錄
答: 同學,你好 之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬
老師,之前有暫估材料,現在發票來了,我是把之前那邊暫估分錄紅字沖掉嗎?重新做一筆分錄對吧?
討論
請問,錢先付出去了,貨和發票還沒到。貨和發票將在下個月一起到,我想這個月先暫估入庫,這筆分錄怎么做?
暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發票金額一致
前期原料暫估入庫金額計提少了,現在發票回了,金額比暫估金額多,怎么做會計分錄?
18年12月份做了材料暫估入庫,并結轉了成本。19年1月收到發票做了以下處理①紅沖暫估入庫②按這個月收到的發票做了這2筆分錄,然后這個月發票金額大于暫估金額,關于成本的我應怎么做處理?寫下具體分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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糊涂 追問
2022-09-23 08:42
鄒老師 解答
2022-09-23 08:43