送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-24 14:05

同學,你好
之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬

ellenwzz 追問

2022-05-24 14:07

中間有差額也沒事,是嗎

小菲老師 解答

2022-05-24 14:08

同學,你好
沒有關系的

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相關問題討論
同學,你好 之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬
2022-05-24 14:05:15
你好!如果金額一致,建議你直接貼進去就好了
2022-02-23 10:51:27
你好,當時暫估的分錄是怎么做的?
2022-01-02 21:18:30
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-06-27 13:33:37
采購暫估和到票對沖的差異是指,有時候會遇到到貨時商品的數量和金額不一致,你們需要進行對沖的工作。成本暫估金額結轉了,你們要把暫估的金額和實際金額進行計算,可以用貸方減去借方,如果借方大于貸方,則減去貸方,剩余金額借方結轉,而貸方則會留在庫存成本里結轉。
2023-03-18 12:14:25
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