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ellenwzz
于2022-05-24 14:03 發布 ??1135次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-05-24 14:05
同學,你好之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬
ellenwzz 追問
2022-05-24 14:07
中間有差額也沒事,是嗎
小菲老師 解答
2022-05-24 14:08
同學,你好沒有關系的
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老師,暫估金額和實際到票金額差一分錢,該怎么做分錄
答: 同學,你好 之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬
暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發票金額一致
答: 你好!如果金額一致,建議你直接貼進去就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估入庫的金額大于實際收到的金額,如何做會計分錄調整
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
老師,請問實際開票金額和合同簽訂金額相差1分錢,怎么弄?
討論
我的苗木款暫估金額81000元,實際收到的發票金額為80647,差額353怎么處理
老師,您好,請教一下:合同金額是90000,工期2個月,平均每個月收入是45000.第一次收款及開票金額均為18000.想咨詢實際收到款及開票金額和暫估入賬收入差額如何做分錄?
請問一下,材料暫估的金額和發票不一致,發票多了2分錢,現在要平掉這2分錢。分錄怎么做
8月份的暫估入庫紅字沖銷后發票重新做入庫(暫估金額和發票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發票金額重新結轉成本按照以前做完分錄結轉后主營業務成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 86420 個
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ellenwzz 追問
2022-05-24 14:07
小菲老師 解答
2022-05-24 14:08