
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項,因為我們合同簽訂是發票來了,支付款項,然后,房東8月才開給我們發票,請教問題,第一:前6個月我們沒有發票,也沒有支付款項,是否需要計提房租費用,畢竟是權責發生制,借:管理費用——房租費 貸:其他應付款 最后付款開發票時:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發票能否計提費用??第一寫的分錄是否正確
答: 對的,是的,是這么做的,沒有發票可以正常做,第一個分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,這種業務會計分錄是不是借其他應付款1500 貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 1500貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 貸其他應付款呢?
答: 你好,第二個分錄多余吧。你一共發生了多少?









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@ 追問
2022-09-14 14:29
郭老師 解答
2022-09-14 14:34