你好老師,這個10列填的啥 問
就是客運服務發(fā)票計算抵扣的,比如飛機,火車,滴滴打車發(fā)票抵扣的稅金 答
麻煩做個計提工資、社保、個稅、公積金的計提,以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答
環(huán)境保護稅是什么 問
你好,環(huán)境保護稅是對在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄海域內(nèi),直接向環(huán)境排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者征收的一種稅,是中國首個以環(huán)境保護為核心目標的專門性稅種 答
收付實現(xiàn)制,事業(yè)單位,如果日記帳與銀行對帳單一致, 問
你好,那個不要做了。對賬不一致才需要調(diào)節(jié) 答
老師,支付光伏發(fā)電的費用,收到發(fā)票需要交什么印花 問
不交。 ● 免稅依據(jù):根據(jù)《財政部 國家稅務總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》(財稅〔2006〕162號),“電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同”不屬于印花稅征稅范圍。這是你作為終端用戶不交稅的直接法理依據(jù)。 ● 征稅邊界:只有發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、或者專業(yè)電力交易商之間的“購售電”才按“買賣合同”征稅(稅率0.03%) 答

發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費- 未交增值稅
申報增值稅時顯示開具的紅字信息表進項稅額需轉(zhuǎn)出,到附表二中填列,但我這方是銷售方,對方抵扣了然后開具紅字信息表,我們銷售方根據(jù)她提供的信息表開了紅字負數(shù)發(fā)票,怎么申報要進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好 您是銷售方 是銷項稅額 不需要進項稅額轉(zhuǎn)出啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項稅額小于進項稅額時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄可不可以,借:應交稅費-未交增值稅 負數(shù) 貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù)
答: 您好,這個是可以的,可以









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