
購買稅控盤減免的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?之前申報增值稅的時候抵減掉了部分365.9,正好不用交增值稅,但是沒做賬務(wù)處理。需要補(bǔ)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為現(xiàn)在科目余額表:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 減免稅額還是顯示借方余額1000,實際抵減了365.9,還剩634.1借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 未交增值稅365.9貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 減免稅額 365.9
答: 你好需要做會計分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,請問增值稅減免稅款有2200,銷項有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 您好 請問余額分別在哪個方向
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,一般納稅人,1-11月份一直應(yīng)交增值稅借方余額,未作過結(jié)轉(zhuǎn),12月份,應(yīng)交增值稅為貸方余額,三級明細(xì)設(shè)置有:進(jìn)項稅額、銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款,分別有借貸余額,問題:三級明細(xì)科目先結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后再將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,老師這樣操作對么?減免稅款年末能有余額么?
答: 對的,思路是正確 的,減免稅款年末能有余額么?可以








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