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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-03-30 15:35

你好需要做會(huì)計(jì)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的

阿玉 追問

2026-03-30 15:38

那會(huì)計(jì)分錄,和結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?老師看下,我做的對(duì)嗎?這個(gè)是2021年的了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年沒做抵減憑證
抵稅分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅365.9
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 減免稅額 365.9
結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 未交增值稅365.9
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅365.9

暖暖老師 解答

2026-03-30 15:39

你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

阿玉 追問

2026-03-30 16:30

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-03-30 16:30

不客氣祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好需要做會(huì)計(jì)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的
2026-03-30 15:35:03
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2022-11-03 18:07:16
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué)你好 要不要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——是需要的;
2022-02-25 11:24:41
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