
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-減免稅款,您幫我看稅盤的280元減免結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄的對不
答: 你好;? ? ?對的; 是這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的??
老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候 需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎 為什么
答: 你好,需要的。 因?yàn)樾枰堰M(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,是吧,這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:銀行存款,這樣做嗎,還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。











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