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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-05 13:24

您好
請問余額分別在哪個方向

ellenwzz 追問

2022-05-05 13:28

轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,減免稅款在借方

ellenwzz 追問

2022-05-05 13:29

我現(xiàn)在的情況是需要交769的銷項(xiàng)稅,但是可以用2220的減免稅款抵扣,最后不用交稅

bamboo老師 解答

2022-05-05 13:30

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2220
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 2220

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
你好,需要的。 因?yàn)樾枰堰M(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)。
2022-11-29 21:17:08
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好,對的是的是正確的。
2022-02-17 11:47:21
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