老師:我們幾個(gè)店鋪統(tǒng)計(jì)的賬,不涉及到稅務(wù),以前是做 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們24年是虧損,25年匯算還沒做,我剛看了一下 問
你好,彌補(bǔ)后不要交稅就不計(jì)提所得稅的 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公 問
同學(xué),你好 不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 答
老師這10萬的開專票3個(gè)點(diǎn)這樣算稅對(duì)嗎 問
你好,對(duì)的,就是按照不同稅種的稅率計(jì)算。 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請(qǐng)緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款,最長可緩交 3 個(gè)月。 答

企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)?
答: 按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣。
制造費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么企業(yè)所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)項(xiàng)目欄內(nèi)
答: 企業(yè)所得稅匯算清繳項(xiàng)目欄內(nèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費(fèi)用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對(duì)員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,而非其他費(fèi)用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。 拓展知識(shí): 企業(yè)在報(bào)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,不能虛報(bào)或者漏報(bào),同時(shí),企業(yè)在報(bào)稅時(shí)也應(yīng)當(dāng)在支出費(fèi)用時(shí),注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。










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