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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-26 15:40

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目45欄填寫賬載金額全部調(diào)走。

Amy 追問

2023-05-26 15:45

A105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目45欄“其他”那里嗎?那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還要填嗎?

郭老師 解答

2023-05-26 15:48

對的,是的,不需要的

Amy 追問

2023-05-26 15:53

可是A105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目45欄“其他”賬載金額,稅收金額,是灰色的填不進(jìn)去啊,調(diào)增調(diào)減那里才可以填

郭老師 解答

2023-05-26 15:55

你好,那你只填寫調(diào)增就可以了。

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按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
您好 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內(nèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)計入“主營業(yè)務(wù)收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費(fèi)用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應(yīng)當(dāng)將其計入主營業(yè)務(wù)收入,而非其他費(fèi)用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。 拓展知識: 企業(yè)在報稅時,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業(yè)在報稅時也應(yīng)當(dāng)在支出費(fèi)用時,注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)
2022-05-17 14:27:22
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