金龍魚補(bǔ)稅是什么回事 問
金龍魚補(bǔ)稅,是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h,最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債,影響2025年凈利潤 。 答
老師,您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免 問
你好,可以疊加享受的。 答
老師你好,我們公司是衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍有家具安裝和 問
是的,你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好,計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎?如果不 問
是的,計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣,不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了 答
你好,無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎?開不開發(fā) 問
您好,是一樣的,只是無票收入不用開票 答

企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)?
答: 按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣。
制造費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么企業(yè)所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)項(xiàng)目欄內(nèi)
答: 企業(yè)所得稅匯算清繳項(xiàng)目欄內(nèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費(fèi)用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,而非其他費(fèi)用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。 拓展知識: 企業(yè)在報(bào)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,不能虛報(bào)或者漏報(bào),同時(shí),企業(yè)在報(bào)稅時(shí)也應(yīng)當(dāng)在支出費(fèi)用時(shí),注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。
老師,某公司19年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬,銷售收入2300萬.企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要如何調(diào)整利潤啊
老師,我想請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增的這一部分,成本調(diào)減呢,需要做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,我想請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增的這一部分,會(huì)計(jì)上需要做會(huì)計(jì)分錄嗎










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